审计计划论文
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注册会计师业务:相关术语的判别与分析——兼论注册会计师业务的范围和分类
一、注册会计师业务相关术语辨析——兼论注册会计师业务的范围及分类(论文文献综述)任震宇[1](2021)在《民国会计师行业发展研究》文中研究表明卫冰[2](2021)在《非审计... -
加强内部审计,增强企业活力——湖北电建第一工程公司审计部
一、强化内部审计增强企业活力——湖北省电力建设第一工程公司审计部(论文文献综述)党锐[1](2020)在《H集团陆上风电建设项目内部审计优化研究》文中研究指明陆上风力发电项目作... -
新信息技术条件下构建内部控制审计的方法与策略
一、信息新技术条件下构建内部控制审计的方法及策略(论文文献综述)张强,葛佳鑫[1](2021)在《跨国并购的行业政策风险控制分析——以汤臣倍健并购LSG为例》文中研究表明跨国并... -
领导干部违反金融法律法规的分析及审计对策
一、领导干部违反财经法规行为剖析及审计对策(论文文献综述)辛胜入[1](2021)在《绩效型经济责任审计研究——以H局为例》文中指出近年来,国家有关部门相继印发《“十三五”国家... -
煤炭企业实施内部市场化管理的思路与措施
一、煤炭企业推行内部市场化管理的思路与措施(论文文献综述)马玥[1](2021)在《基于内部市场化的CL矿业公司预算管理研究》文中研究表明为应对公司经济效益降低,生产成本居高不...